http://www.texnet.com.cn/ 2024-03-12 08:41:09 來(lái)源:證交所
ST起步(603557)3月11日晚間公告,公司股票價(jià)格近期存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)廣大投資者審慎理性決策,注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
一、業(yè)績(jī)預(yù)虧風(fēng)險(xiǎn)
公司于2024年1月31日披露了《2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告》,預(yù)計(jì)2023年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-31,000萬(wàn)元至-46,000萬(wàn)元;預(yù)計(jì)2023年年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-26,000萬(wàn)元至-39,000萬(wàn)元。業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)是公司財(cái)務(wù)部門基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和自身專業(yè)判斷進(jìn)行的初步核算,具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2023年年報(bào)為準(zhǔn)。
二、凈資產(chǎn)受差錯(cuò)更正影響可能為負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
公司于2023年12月1日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》(〔2023〕80號(hào))和《行政監(jiān)管措施決定書》(〔2023〕207號(hào)),顯示公司2018年、2019年、2020年年度報(bào)告存在虛假記載、重大遺漏等信息披露違法行為,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于公司和相關(guān)責(zé)任人收到行政處罰決定書及市場(chǎng)禁入決定書的公告》和《關(guān)于公司及相關(guān)人員收到浙江監(jiān)管局警示函的公告》(公告編號(hào):2023-119、2023-120)。公司預(yù)計(jì)2023年末凈資產(chǎn)為正,受前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、部分資產(chǎn)計(jì)提大額減值、大額行政處罰和經(jīng)營(yíng)情況得不到改善等重大事項(xiàng)影響,公司2023年度期末凈資產(chǎn)可能存在負(fù)值風(fēng)險(xiǎn)。此外信用減值損失可能存在計(jì)提不充分的情況,預(yù)計(jì)可能對(duì)公司的凈資產(chǎn)造成較大的負(fù)面影響,若公司2023年度經(jīng)審計(jì)期末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為負(fù)值,公司股票在2023年度報(bào)告披露后將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
三、償債風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
近年來(lái),公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化,營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)大幅下滑,連續(xù)多年出現(xiàn)巨額虧損,公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~長(zhǎng)期為負(fù)值。同時(shí),由于公司融資能力下降,融資成本不斷提高,加劇了公司現(xiàn)金流緊張的狀況,公司面臨償債風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
四、非標(biāo)審計(jì)意見(jiàn)事項(xiàng)進(jìn)展和內(nèi)控強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)消除存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)
2022年4月28日,亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》(亞會(huì)審字(2023)第01160004號(hào))和對(duì)公司2022年度內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì)并出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(亞會(huì)專審字(2023)第01160003號(hào))。
《審計(jì)報(bào)告》涉及保留意見(jiàn)為應(yīng)收賬款信用減值事項(xiàng)、期初事項(xiàng)、立案調(diào)查事項(xiàng)。關(guān)于應(yīng)收賬款信用減值事項(xiàng)消除審計(jì)工作尚在開(kāi)展,現(xiàn)會(huì)計(jì)師已獲取各經(jīng)銷商回款及日常管理等記錄資料,逐一分析各經(jīng)銷商信用政策變化、信用額度分級(jí)和償債能力等事項(xiàng),判斷應(yīng)收賬款剩余部分可回收性,該工作仍在查缺補(bǔ)漏當(dāng)中;關(guān)于期初事項(xiàng)消除審計(jì)工作尚在開(kāi)展中,現(xiàn)會(huì)計(jì)師已獲取退換貨政策、返利政策等制度文件,結(jié)合特殊時(shí)期分析政策制定的必要性及賬務(wù)處理的合理性,該工作仍在查缺補(bǔ)漏當(dāng)中;關(guān)于立案調(diào)查事項(xiàng),公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》和《行政監(jiān)管措施決定書》,顯示公司2018年、2019和2020年年度報(bào)告存在虛假記載、重大遺漏等信息披露違法行為。目前會(huì)計(jì)師已獲取虛假記載部分原始單據(jù),對(duì)公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正產(chǎn)生的原因、確認(rèn)依據(jù)、計(jì)算過(guò)程等逐一分析,確保會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,上述更正工作仍在復(fù)核完善當(dāng)中。
《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)為部分經(jīng)銷商管理過(guò)程中存在內(nèi)部控制缺陷。公司管理層已識(shí)別出上述內(nèi)部控制缺陷,并更新完善了經(jīng)銷商準(zhǔn)入等內(nèi)部控制節(jié)點(diǎn)。目前公司內(nèi)部控制審計(jì)工作仍在進(jìn)行中,公司在所有重大方面是否保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制仍存在不確定性。
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